ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Утратило силу пост. от 22.10.2021 № 4070

31.07.2017 № 3562

О внесении изменений
в постановление мэрии города
от 10.10.2012 № 5366

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города»

постановление:

1. Внести в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5366 «Об утверждении муниципальной программы „Развитие образования“ на 2013 — 2022 годы» (в редакции постановления мэрии города от 07.06.2017 № 2668) следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы строки «Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы», «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета» изложить в новой редакции:

«

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы всего: 33 157 108,2 тыс. руб. в том числе по годам:

2013 год — 1 580 036,5 тыс. руб.;

2014 год — 3 367 199,3 тыс. руб.;

2015 год — 3 246 938,0 тыс. руб.;

2016 год — 3 434 609,3 тыс. руб.;

2017 год — 3 650 878,5 тыс. руб.;

2018 год — 3 603 685,0 тыс. руб.;

2019 год — 3 568 424,1 тыс. руб.;

2020 год — 3 568 456,7 тыс. руб.;

2021 год — 3 568 424,1 тыс. руб.;

2022 год — 3 568 456,7 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета 9 744 089,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год — 1 430 036,5 тыс. руб.;

2014 год — 622 877,6 тыс. руб.;

2015 год — 849 657,2 тыс. руб.;

2016 год — 932 816,1 тыс. руб.;

2017 год — 998 620,1 тыс. руб.;

2018 год — 1 010 212,1 тыс. руб.;

2019 год — 974 951,2 тыс. руб.;

2020 год — 974 983,8 тыс. руб.;

2021 год — 974 951,2 тыс. руб.;

2022 год — 974 983,8 тыс. руб.

".

1.2. Раздел VII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы всего: 33 157 108,2 тыс. руб. в том числе по годам:

2013 год — 1 580 036,5 тыс. руб.;

2014 год — 3 367 199,3 тыс. руб.;

2015 год — 3 246 938,0 тыс. руб.;

2016 год — 3 434 609,3 тыс. руб.;

2017 год — 3 650 878,5 тыс. руб.;

2018 год — 3 603 685,0 тыс. руб.;

2019 год — 3 568 424,1 тыс. руб.;

2020 год — 3 568 456,7 тыс. руб.;

2021 год — 3 568 424,1 тыс. руб.;

2022 год — 3 568 456,7 тыс. руб.

Расчет финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы осуществлялся с учетом изменения прогнозной численности обучающихся в результате реализации мероприятий муниципальной программы, обеспечения повышения оплаты труда педагогических работников учреждений общего образования, а также индексации иных расходов на образование в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора".

1.3. Раздел VIII «Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и при необходимости другим источникам финансирования» изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета составляет 9 744 089,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год — 1 430 036,5 тыс. руб.; 2014 год — 622 877,6 тыс. руб.; 2015 год — 849 657,2 тыс. руб.; 2016 год — 932 816,1 тыс. руб.; 2017 год — 998 620,1 тыс. руб.; 2018 год — 1 010 212,1 тыс. руб.; 2019 год — 974 951,2 тыс. руб.; 2020 год — 974 983,8 тыс. руб.; 2021 год — 974 951,2 тыс. руб.; 2022 год — 974 983,8 тыс. руб.

На финансовое обеспечение основного мероприятия «Проведение мероприятий управлением образования мэрии (августовское совещание, прием мэром города выпускников, награжденных премией „За особые успехи в обучении“ (медалистов), Учитель года, День учителя, прием молодых специалистов)» на весь период реализации Программы запланировано 834,3 тыс. руб., из них 92,7 тыс. руб. ежегодно с 2014 года.

На финансовое обеспечение основного мероприятия «Обеспечение питанием обучающихся в МОУ» на весь период реализации Программы запланировано 63 708,0 тыс. руб., из них: 2013 год — 17175,2 тыс. руб.; 2014 год — 8147,7 тыс. руб.; 2015 год — 4543,8 тыс. руб.; 2016 год — 5 026,3 тыс. руб.; 2017 год — 4802,5 тыс. руб.; 2018 год — 4802,5 тыс. руб.; 2019 год — 4802,5 тыс. руб.; 2020 год — 4802,5 тыс. руб.; 2021 год — 4802,5 тыс. руб.; 2022 год — 4802,5 тыс. руб.

На финансовое обеспечение основного мероприятия «Обеспечение работы по организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности» на весь период реализации Программы запланировано 567 737,2 тыс. руб., из них: 2013 год — 49 795,6 тыс. руб.; 2014 год — 43086,0 тыс. руб.; 2015 год — 34 066,4 тыс. руб.; 2016 год — 63 720,3 тыс. руб.; 2017 год — 62 971,6 тыс. руб.; 2018 год — 62 740,1 тыс. руб.; 2019 год — 62 839,3 тыс. руб.; 2020 год — 62 839,3 тыс. руб.; 2021 год — 62 839,3 тыс. руб.; 2022 год — 62 839,3 тыс. руб.

На финансовое обеспечение основного мероприятия «Выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции» на весь период реализации Программы запланировано 5 451, 2 тыс. руб., из них 2013 год — 5 451,2 тыс. руб.

На финансовое обеспечение основного мероприятия «Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы» на весь период реализации Программы запланировано 130 321,6 тыс. руб., из них: 2015 год — 21 484,2 тыс. руб.; 2016 год — 16 841,2 тыс. руб.; 2017 год — 15 332,7 тыс. руб.; 2018 год — 15 332,7 тыс. руб.; 2019 год — 15 332,7 тыс. руб.; 2020 год — 15 332,7 тыс. руб.; 2021 год — 15 332,7 тыс. руб.; 2022 год — 15 332,7 тыс. руб.

На финансовое обеспечение основного мероприятия «Проведение городского патриотического фестиваля «Город Победы» на весь период реализации Программы запланировано 22,3 тыс. руб., из них в 2015 году — 22, 3 тыс. руб.

На финансовое обеспечение основных мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное образование» на весь период реализации подпрограммы 1 запланировано за счет собственных средств городского бюджета — 4 958 619,2 тыс. руб. в том числе по годам реализации: 2013 год — 1 062 752,4 тыс. руб.; 2014 год -240 172,1 тыс. руб.; 2015 год — 390 467,3 тыс. руб.; 2016 год — 432 709,7 тыс. руб.; 2017 год — 463 384,4 тыс. руб.; 2018 год — 467 928,9 тыс. руб.; 2019 год — 475 301,1 тыс. руб.; 2020 год — 475 301,1 тыс. руб.; 2021 год — 475 301,1 тыс. руб.; 2022 год — 475 301,1 тыс. руб.

На финансовое обеспечение основных мероприятий подпрограммы 2 «Общее образование» на весь период реализации подпрограммы 2 запланировано за счет собственных средств городского бюджета — 2 259 699,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 год — 163 579,9 тыс. руб.; 2014 год — 164 623,4 тыс. руб.; 2015 год — 218 976,0 тыс. руб.; 2016 год — 232 166,8 тыс. руб.; 2017 год — 245 043,0 тыс. руб.; 2018 год — 243 199,5 тыс. руб.; 2019 год — 248 027,6 тыс. руб.; 2020 год — 248 027,6 тыс. руб.; 2021 год — 248 027,6 тыс. руб.; 2022 год — 248 027,6 тыс. руб.

На финансовое обеспечение основных мероприятий подпрограммы 3 «Дополнительное образование» на весь период реализации подпрограммы 3 запланировано за счет собственных средств городского бюджета — 981 976,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 год — 68 838,7 тыс. руб.; 2014 год — 90 634,4 тыс. руб.; 2015 год — 93 704,5 тыс. руб.; 2016 год — 96 706,0 тыс. руб.; 2017 год — 121 570,4 тыс. руб.; 2018 год — 140 126,7 тыс. руб.; 2019 год — 92 598,9 тыс. руб.; 2020 год — 92 598,9 тыс. руб.; 2021 год — 92 598,9 тыс. руб.; 2022 год — 92 598,9 тыс. руб.

На финансовое обеспечение основных мероприятий подпрограммы 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» на весь период реализации подпрограммы 4 запланировано за счет собственных средств городского бюджета — 468 718,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 год — 26 053,7 тыс. руб.; 2014 год — 32 668,5 тыс. руб.; 2015 год — 37 530,9 тыс. руб.; 2016 год — 39 655,1 тыс. руб.; 2017 год — 55 430,4 тыс. руб.; 2018 год — 55 489,0 тыс. руб.;

2019 год — 55 456,4 тыс. руб.; 2020 год — 55 489,0 тыс. руб.; 2021 год — 55 456,4 тыс. руб.;2022 год — 55 489,0 тыс. руб.

На финансовое обеспечение основных мероприятий подпрограммы 5 «Одаренные дети» на весь период реализации подпрограммы 5 запланировано за счет собственных средств городского бюджета — 6 615,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 год — 1 772,8 тыс. руб.; 2014 год — 1 842,8 тыс. руб.; 2015 год — 1500,0 тыс. руб.; 2016 год — 1500,0 тыс. руб.

На финансовое обеспечение основных мероприятий подпрограммы 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» на весь период реализации подпрограммы 6 запланировано за счет собственных средств городского бюджета -300 386,5 тыс. руб. в том числе по годам: 2013 год — 34 617,0 тыс. руб.; 2014 год — 41 610,0 тыс. руб.; 2015 год — 47 269,1 тыс. руб.; 2016 год — 44 398,0 тыс. руб.; 2017 год — 29 992,4 тыс. руб.; 2018 год — 20 500,0 тыс. руб.; 2019 год — 20 500,0 тыс. руб.; 2020 год — 20 500,0 тыс. руб.; 2021 год — 20 500,0 тыс. руб.; 2022 год — 20 500,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета в разрезе основных мероприятий программы/подпрограммы приведено в приложении 4 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета на реализацию целей муниципальной программы приведена в приложении 5 к муниципальной программе.

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета на 2013 год определен на основе решений Череповецкой городской Думы от 04.12.2012 № 246 «О городском бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», 26.02.2013 № 6 «О реализации Стратегии развития города Череповца до 2012 года, проекте Стратегии развития города Череповца до 2022 года».

Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам муниципальной программы в целом соответствует сложившимся объемам обязательств города по соответствующим направлениям расходования средств.

Расчеты по бюджетным ассигнованиям городского бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат, осуществляемых за счет средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по муниципальной программе города, представлены в приложении 6 к муниципальной программе".

1.4. В Паспорте подпрограммы 1 «Дошкольное образование» строки «Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы», «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета» изложить в новой редакции:

«

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 всего — 17 799 165,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2013 год — 1 212 752,4 тыс. руб.;

2014 год — 1 584 812,3 тыс. руб.;

2015 год — 1 655 086,0 тыс. руб.;

2016 год — 1 732 629,6 тыс. руб.;

2017 год — 1 942 038,6 тыс. руб.;

2018 год — 1 928 471,6 тыс. руб.;

2019 год — 1 935 843,8 тыс. руб.;

2020 год — 1 935 843,8 тыс. руб.;

2021 год — 1 935 843,8 тыс. руб.;

2022 год — 1 935 843,8 тыс. руб.

Объем бюджетных

ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета

Объем бюджетных ассигнований мероприятий подпрограммы 1 за счет «собственных» средств городского бюджета — 4 958 619,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2013 год — 1 062 752,4 тыс. руб.;

2014 год -240 172,1 тыс. руб.;

2015 год — 390 467,3 тыс. руб.;

2016 год — 432 709,7 тыс. руб.;

2017 год — 463 384,4 тыс. руб.;

2018 год — 467 928,9 тыс. руб.;

2019 год — 475 301,1 тыс. руб.;

2020 год — 475 301,1 тыс. руб.;

2021 год — 475 301,1 тыс. руб.;

2022 год — 475 301,1 тыс. руб.

".

Источник: https://mayor.cherinfo.ru/decree/89365-postanovlenie-merii-goroda-cerepovca-ot-31072017-no-3562-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-merii-goroda-ot-10102012-no-5366-p

1.5. Раздел III Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1″ подпрограммы 1 «Дошкольное образование» дополнить абзацем следующего содержания:

«Основное мероприятие 7 «Реализация новых организационно — экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативно — методической базы и экспертно — аналитическое сопровождение ее внедрения».

Цель мероприятия — создание консультационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья, особыми образовательными потребностями на базе образовательного учреждения.

В рамках мероприятия будет проведено оснащение образовательного учреждения необходимым оборудованием для занятий с детьми дошкольного возраста от 0 до 7 лет с особыми образовательными потребностями, апробированы новые организационно — экономические модели и стандарты в дошкольном образовании, разработаны методические рекомендации".

1.6. Раздел IV «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1» изложить в новой редакции:

«Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 всего — 17 799 165,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2013 год — 1 212 752,4 тыс. руб.;

2014 год — 1 584 812,3 тыс. руб.;

2015 год — 1 655 086,0 тыс. руб.;

2016 год — 1 732 629,6 тыс. руб.;

2017 год — 1 942 038,6 тыс. руб.;

2018 год — 1 928 471,6 тыс. руб.;

2019 год — 1 935 843,8 тыс. руб.;

2020 год — 1 935 843,8 тыс. руб.;

2021 год — 1 935 843,8 тыс. руб.;

2022 год — 1 935 843,8 тыс. руб.".

1.7 В Паспорте подпрограммы 2 «Общее образование» строки «Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы», «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета» изложить в новой редакции:

«

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 всего — 12 354 707,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2013 год — 163 579,9 тыс. руб.;

2014 год — 1 357 843,9 тыс. руб.;

2015 год — 1 337 560,9 тыс. руб.;

2016 год — 1 321 997,1 тыс. руб.;

2017 год — 1 371 844,3 тыс. руб.;

2018 год — 1 356 513,8 тыс. руб.;

2019 год — 1 361 341,9 тыс. руб.;

2020 год — 1 361 341,9 тыс. руб.;

2021 год — 1 361 341,9 тыс. руб.;

2022 год — 1 361 341,9 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет собственных средств городского бюджета — 2 259 699,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2013 год — 163 579,9 тыс. руб.;

2014 год — 164 623,4 тыс. руб.;

2015 год — 218 976,0 тыс. руб.;

2016 год — 232 166,8 тыс. руб.;

2017 год — 245 043,0 тыс. руб.;

2018 год — 243 199,5 тыс. руб.;

2019 год — 248 027,6 тыс. руб.;

2020 год — 248 027,6 тыс. руб.;

2021 год — 248 027,6 тыс. руб.

2022 год — 248 027,6 тыс. руб.

".

1.8. Раздел III Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2″ подпрограммы 2 «Общее образование» дополнить абзацем следующего содержания:

«Мероприятие 13. «Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях».

Цель мероприятия — обеспечение образовательных учреждений современным цифровым оборудованием для реализации федеральных государственных образовательных стандартов.

В рамках мероприятия будут закуплены современные цифровые лаборатории по физике, биологии, современное компьютерное оборудование, которое позволить проводить сложные эксперименты в виртуальной среде".

1.9. Раздел IV «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2» изложить в новой редакции:

«Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 всего — 12 354 707,5,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2013 год — 163 579,9 тыс. руб.;

2014 год — 1 357 843,9 тыс. руб.;

2015 год — 1 337 560,9 тыс. руб.;

2016 год — 1 321 997,1 тыс. руб.;

2017 год — 1 371 844,3 тыс. руб.;

2018 год — 1 356 513,8 тыс. руб.;

2019 год — 1 361 341,9 тыс. руб.;

2020 год — 1 361 341,9 тыс. руб.;

2021 год — 1 361 341,9 тыс. руб.;

2022 год — 1 361 341,9 тыс. руб.".

1.10. В Паспорте подпрограммы 3 «Дополнительное образование» строки «Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы», «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета» изложить в новой редакции:

«

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы

Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 3 всего — 1 092 570,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2013 год — 68 838,7 тыс. руб.;

2014 год — 90 634,4 тыс. руб.;

2015 год — 93 704,5 тыс. руб.;

2016 год — 180 112,7 тыс. руб.;

2017 год — 148 757,4 тыс. руб.;

2018 год — 140 126,7 тыс. руб.;

2019 год — 92 598,9 тыс. руб.;

2020 год — 92 598,9 тыс. руб.;

2021 год — 92 598,9 тыс. руб.;

2022 год — 92 598,9 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет собственных средств городского бюджета — 981 976,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2013 год — 68 838,7 тыс. руб.;

2014 год — 90 634,4 тыс. руб.;

2015 год — 93 704,5 тыс. руб.;

2016 год — 96 706,0 тыс. руб.;

2017 год — 121 570,4 тыс. руб.;

2018 год — 140 126,7 тыс. руб.;

2019 год — 92 598,9 тыс. руб.;

2020 год — 92 598,9 тыс. руб.;

2021 год — 92 598,9 тыс. руб.;

2022 год — 92 598,9 тыс. руб

".

1.11. Раздел IV «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3» изложить в новой редакции:

«Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 3 всего — 1 092 570,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2013 год — 68 838,7 тыс. руб.;

2014 год — 90 634,4 тыс. руб.;

2015 год — 93 704,5 тыс. руб.;

2016 год — 180 112,7 тыс. руб.;

2017 год — 148 757,4 тыс. руб.;

2018 год — 140 126,7 тыс. руб.;

2019 год — 92 598,9 тыс. руб.;

2020 год — 92 598,9 тыс. руб.;

2021 год — 92 598,9 тыс. руб.;

2022 год — 92 598,9 тыс. руб.".

1.12. В Паспорте подпрограммы 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» строки «Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы», «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета» изложить в новой редакции:

«

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы

Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 4 всего — 468 718,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2013 год — 26 053,7 тыс. руб.;

2014 год — 32 668,5 тыс. руб.;

2015 год — 37 530,9 тыс. руб.;

2016 год — 39 655,1 тыс. руб.;

2017 год — 55 430,4 тыс. руб.;

2018 год — 55 489,0 тыс. руб.;

2019 год — 55 456,4 тыс. руб.;

2020 год — 55 489,0 тыс. руб.;

2021 год — 55 456,4 тыс. руб.;

2022 год — 55 489,0 тыс. руб.

Объем бюджетных

ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета

Объем бюджетных ассигнований мероприятий подпрограммы 4 за счет собственных средств городского бюджета — 468 718,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2013 год — 26 053,7 тыс. руб.;

2014 год — 32 668,5 тыс. руб.;

2015 год — 37 530,9 тыс. руб.;

2016 год — 39 655,1 тыс. руб.;

2017 год — 55 430,4 тыс. руб.;

2018 год — 55 489,0 тыс. руб.;

2019 год — 55 456,4 тыс. руб.;

2020 год — 55 489,0 тыс. руб.;

2021 год — 55 456,4 тыс. руб.;

2022 год — 55 489,0 тыс. руб.

".

1.13. Раздел IV «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4» изложить в новой редакции:

«Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 4 всего — 468 718,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2013 год — 26 053,7 тыс. руб.;

2014 год — 32 668,5 тыс. руб.;

2015 год — 37 530,9 тыс. руб.;

2016 год — 39 655,1 тыс. руб.;

2017 год — 55 430,4 тыс. руб.;

2018 год — 55 489,0 тыс. руб.;

2019 год — 55 456,4 тыс. руб.;

2020 год — 55 489,0 тыс. руб.;

2021 год — 55 456,4 тыс. руб.;

2022 год — 55 489,0 тыс. руб.".

1.14. В Паспорте подпрограммы 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» строки «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы» и «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета» изложить в новой редакции:

«

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы 6 всего 307 386,5 тыс. руб. в том числе по годам:

2013 год — 34 617,0 тыс. руб.

2014 год — 41 610,0 тыс. руб.

2015 год — 47 269,1 тыс. руб.

2016 год — 51 398,0 тыс. руб.

2017 год — 29 992,4 тыс. руб.

2018 год — 20 500,0 тыс. руб.

2019 год — 20 500,0 тыс. руб.

2020 год — 20 500,0 тыс. руб.

2021 год — 20 500,0 тыс. руб.

2022 год — 20 500,0 тыс. руб.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета

Объем бюджетных ассигнований за счет собственных средств городского бюджета -300 386,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год — 34 617,0 тыс. руб.

2014 год — 41 610,0 тыс. руб.

2015 год — 47 269,1 тыс. руб.

2016 год — 44 398,0 тыс. руб.

2017 год — 29 992,4 тыс. руб.

2018 год — 20 500,0 тыс. руб.

2019 год — 20 500,0 тыс. руб.

2020 год — 20 500,0 тыс. руб.

2021 год — 20 500,0 тыс. руб.

2022 год — 20 500,0 тыс. руб.

".

1.15. Раздел IV «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 6» изложить в новой редакции:

«Финансовое обеспечение подпрограммы 6 всего 307 386,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год — 34 617,0 тыс. руб.

2014 год — 41 610,0 тыс. руб.

2015 год — 47 269,1 тыс. руб.

2016 год — 51 398,0 тыс. руб.

2017 год — 29 992,4 тыс. руб.

2018 год — 20 500,0 тыс. руб.

2019 год — 20 500,0 тыс. руб.

2020 год — 20 500,0 тыс. руб.

2021 год — 20 500,0 тыс. руб.

2022 год — 20 500,0 тыс. руб.".

1.16. В приложении 1 к муниципальной программе «Информация о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ и их значениях»:

1.16.1. В таблице раздел «Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» дополнить строкой 9 и раздел «Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 1.

1.16.2. В разделе «Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы», подраздел 1 «Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 1 „Дошкольное образование“» дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Наименование целевого показателя: Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование.

Единица измерения — проценты.

Определение (характеристика): показатель характеризует количество детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе.

Источник информации: статистический отчет, форма 85-к.

Периодичность сбора данных: 1 раза в год, по состоянию на 15 января года, следующего за отчетным.

Расчет показателя:

Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование, рассчитывается в % по формуле:

Y — Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование;

X — численность детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе;

N — общая численность детей получающих дошкольное образование."

1.17. Приложение 2 к муниципальной программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», приложение 4 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета», приложение 5 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города», приложение 6 к муниципальной программе «Расчеты по бюджетным ассигнованиям городского бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат, осуществляемых за счет средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по муниципальной программе города» изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, курирующего социальные вопросы.

3. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-сайте мэрии города Череповца и распространяется на правоотношения, возникшие с 22 июня 2017 года.

Первый заместитель мэра города А. С. Сергушев