ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2016 № 2974
О внесении изменений
в постановление мэрии города
от 10.10.2013 № 4814

В соответствии с Федеральным закономот 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города от 10.10.2013№ 4814 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014−2018 годы» (в редакции постановления мэрии города от 28.03.2016№ 1197) следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. Строку «Общий объем финансового обеспечения Программы» изложить в новой редакции:
»

Общий объем финансового
обеспечения Программы

731 010,2 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 г. — 124 439,4 тыс. руб.;

2015 г. — 158 928,1 тыс. руб.;

2016 г. — 159 197,1 тыс. руб.;

2017 г. — 143 933,4 тыс. руб.;

2018 г. — 144 512,2 тыс. руб.

».
1.1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
»

Объемы бюджетных

ассигнований Программы
за счет «собственных» средств
городского бюджета

610 955,7 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 г. — 119 734,8 тыс. руб.;

2015 г. — 134 443,3 тыс. руб.;

2016 г. — 126 408,6 тыс. руб.;

2017 г. — 114 895,2 тыс. руб.;

2018 г. — 115 474,0 тыс. руб.

».
1.2. Раздел 6 Программы изложить в новой редакции:
«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Структура ресурсного обеспечения Программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах, а также на действующих нормативно-правовых актах.
Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 731 010,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. — 124 439,4 тыс. руб.;
2015 г. — 158 928,1 тыс. руб.;
2016 г. — 159 197,1 тыс. руб.;
2017 г. — 143 933,4 тыс. руб.;
2018 г. — 144 512,2 тыс. руб.
Программа предполагает финансирование из средств бюджета города Череповца в сумме 610 955,7 тыс. руб., из средств областного бюджета в сумме 112 631,7 тыс. рублей, из средств федерального бюджета в сумме 4 597,4 тыс. рублей и из внебюджетных источников в сумме 2 825,4 тыс. руб., в том числе:
— бюджетные ассигнования, предусматриваемые в бюджете города Череповца на реализацию мероприятий Программы.
Всего по Программе — 610 955,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. — 119 734,8 тыс. руб.;
2015 г. — 134 443,1 тыс. руб.;
2016 г. — 126 408,6 тыс. руб.;
2017 г. — 114 895,2 тыс. руб.;
2018 г. — 115 474,0 тыс. руб.,
в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения выполнения органа-ми муниципальной власти своих полномочий»
Всего по подпрограмме 1 — 391 299,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. — 77 550,9 тыс. руб.;
2015 г. — 80 333,9 тыс. руб.;
2016 г. — 84 880,3 тыс. руб.;
2017 г. — 74 025,4 тыс. руб.;
2018 г. — 74 509,2 тыс. руб.
Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца»
Всего по подпрограмме 2 — 79 578,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. — 13 733,0 тыс. руб.;
2015 г. — 16 574,3 тыс. руб.;
2016 г. — 16 423,7 тыс. руб.;
2017 г. — 16 423,7 тыс. руб.;
2018 г. — 16 423,7 тыс. руб.
Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав и законных интересов граж-дан, общества от угроз, связанных с коррупцией»
Всего по подпрограмме 3 — 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. — 0,0 тыс. руб.;
2015 г. — 0,0 тыс. руб.;
2016 г. — 0,0 тыс. руб.;
2017 г. — 0,0 тыс. руб.;
2018 г. — 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 4 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Всего по подпрограмме 4 — 140 077,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. — 28 450,9 тыс. руб.;
2015 г. — 37 534,9 тыс. руб.;
2016 г. — 25 104,6 тыс. руб.;
2017 г. — 24 446,1 тыс. руб.;
2018 г. — 24 541,1 тыс. руб.;
— средства, предусматриваемые из внебюджетных источников за счет при-носящей доход деятельности.
Всего по Программе — 2 825,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. — 107,2 тыс. руб.;
2015 г. — 728,2 тыс. руб.;
2016 г. — 930,0 тыс. руб.;
2017 г. — 530,0 тыс. руб.;
2018 г. — 530,0 тыс. руб.,
в том числе по подпрограмме 4 внебюджетных источников — 2 825,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. — 107,2 тыс. руб.;
2015 г. — 728,2 тыс. руб.;
2016 г. — 930,0 тыс. руб.;
2017 г. — 530,0 тыс. руб.;
2018 г. — 530,0 тыс. руб.
— средства, предусмотренные из средств областного бюджета.
Всего по Программе — 112 631,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 — 0,0 тыс. руб.;
2015 — 23 756,8 тыс. руб.;
2016 — 31 858,5 тыс. руб.;
2017 — 28 508,2 тыс. руб.;
2018 — 28 508,2 тыс. руб.,
в том числе по подпрограмме 4 — 112 631,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 — 0,0 тыс. руб.;
2015 — 23 756,8 тыс. руб.;
2016 — 31 858,5 тыс. руб.;
2017 — 28 508,2 тыс. руб.;
2018 — 28 508,2 тыс. руб.
— средства, предусмотренные из средств федерального бюджета.
Всего по Программе — 4 597,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 — 4 597,4 тыс. руб.;
2015 — 0,0 тыс. руб.;
2016 — 0,0 тыс. руб.;
2017 — 0,0 тыс. руб.;
2018 — 0,0 тыс. руб.,
в том числе по подпрограмме 4 — 4 597,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 — 4 597,4 тыс. руб.;
2015 — 0,0 тыс. руб.;
2016 — 0,0 тыс. руб.;
2017 — 0,0 тыс. руб.;
2018 — 0,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных источников на реализацию Программы (с рас-шифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям Программы, подпрограмм Программы, а также по годам реализации Программы) представлены в приложениях 8, 9 к Программе.».
1.3. В приложении 1 к Программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы 1:
строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1» изложить в новой редакции:
»

Общий объем финансового
обеспечения подпрограммы 1

Всего по подпрограмме 1 — 391 299,7 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 г. — 77 550,9 тыс. руб.;

2015 г. — 80 333,9 тыс. руб.;

2016 г. — 84 880,3 тыс. руб.;

2017 г. — 74 025,4 тыс. руб.;

2018 г. — 74 509,2 тыс. руб.

«;
строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет «собственных» средств городского бюджета» изложить в новой редакции:
»

Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы 1 за счет
«собственных» средств
городского бюджета

Всего по подпрограмме 1 — 391 299,7 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 г. — 77 550,9 тыс. руб.;

2015 г. — 80 333,9 тыс. руб.;

2016 г. — 84 880,3 тыс. руб.;

2017 г. — 74 025,4 тыс. руб.;

2018 г. — 74 509,2 тыс. руб.

».
1.3.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, требующих финансирования.
В рамках основного мероприятия «Обеспечение работы СЭД «Летограф» планируются мероприятия по эксплуатации юридически значимого электронного документооборота.
Кроме того, необходимо финансирование основного мероприятия в рамках подпрограммы 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности работников местного самоуправления».
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, составит 391 299,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. — 77 550,9 тыс. руб.;
2015 г. — 80 333,9 тыс. руб.;
2016 г. — 84 880,3 тыс. руб.;
2017 г. — 74 025,4 тыс. руб.;
2018 г. — 74 509,2 тыс. руб.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, в разрезе основных мероприятий приведен в приложении 8 к Программе.».
1.4. В приложении 4 к Программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы 4 строку «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4» изложить в новой редакции:
»

Общий объем финансового
обеспечения подпрограммы 4

Всего по подпрограмме 4 — 260 132,1 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 г. — 33 155,5 тыс. руб.;

2015 г. — 62 019,9 тыс. руб.;

2016 г. — 57 893,1 тыс. руб.;

2017 г. — 53 484,3 тыс. руб.;

2018 г. — 53 579,3 тыс. руб.

».
1.4.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 4, направленных на снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в городе Череповце, необходимо финансирование следующих мероприятий:
— мероприятия по переводу муниципальных услуг в электронную форму;
— закупка и монтаж оборудования для оснащения МФЦ;
— обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ;
— реализация проекта «Электронный гражданин».
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, составит 260 132,1 тыс. руб., из них предусмотренных:
— из средств бюджета города Череповца — 140 077,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. — 28 450,9 тыс. руб.;
2015 г. — 37 534,9 тыс. руб.;
2016 г. — 25 104,6 тыс. руб.;
2017 г. — 24 446,1 тыс. руб.;
2018 г. — 24 541,1 тыс. руб.
— из средств внебюджетных источников — 2 825,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. — 107,2 тыс. руб.,
2015 г. — 728,2 тыс. руб.,
2016 г. — 930,0 тыс. руб.,
2017 г. — 530,0 тыс. руб.,
2018 г. — 530,0 тыс. руб.
— из средств областного бюджета — 112 631,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 — 0,0 тыс. руб.;
2015 — 23 756,8 тыс. руб.;
2016 — 31 858,5 тыс. руб.;
2017 — 28 508,2 тыс. руб.;
2018 — 28 508,2 тыс. руб.
— из средств федерального бюджета — 4 597,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 — 4 597,4 тыс. руб.;
2015 — 0,0 тыс. руб.;
2016 — 0,0 тыс. руб.;
2017 — 0,0 тыс. руб.;
2018 — 0,0 тыс. руб.
Объем финансовых средств, предусмотренных из средств бюджета города Череповца, необходимых для реализации подпрограммы 4, в разрезе основных мероприятий приведен в приложении 8 к Программе.».
1.5. В приложении 6 к Программе в пункте 1.2. слова «Износ автопарка» заменить словами «Доля автопарка, не требующего замены», слова «Доля помещений, занимаемых органами городского самоуправления, подлежащих ремонту» заменить словами «Доля помещений, занимаемых органами городского самоуправления, не требующих ремонта».
1.6. Приложение 8 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет «собственных» средств городского бюджета», приложение 9 к Программе «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей Программы» изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-сайте мэрии города Череповца.

Мэр города Ю. А. Кузин